問題已解決
8到11月確認收入,按照收入交了稅金,現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)之前確認的收入多了,現(xiàn)在要求我沖銷,但是稅金已經(jīng)交了,我應(yīng)該怎么做分錄
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速問速答做收入的負數(shù),抵扣這個月正數(shù)收入就可以。
2019 12/19 14:48
84784959
2019 12/19 14:50
我可以全部沖銷了,重新做嘛,那以后我又收到了之前確認的收入的金額怎么辦
郭老師
2019 12/19 14:51
之前做的是無票收入嗎。
84784959
2019 12/19 14:51
對
郭老師
2019 12/19 14:54
可以全部紅沖的,然后重新做。
84784959
2019 12/19 14:55
可以跟我說一下具體的會計分錄嗎,比如我之前做的是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交增值稅~銷項,
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,銷項稅也和進項稅抵扣了一部分
郭老師
2019 12/19 14:57
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費,負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。
郭老師
2019 12/19 14:58
負數(shù)銷項稅抵扣這個月的正數(shù)銷項就行。
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