問題已解決
1.2022年10月11日發(fā)生一筆研發(fā)支出,借:研發(fā)支出 5萬, 貸:銀行存款 5萬 2. 2022年10月31日把研發(fā)支出轉(zhuǎn)為管理費用,做賬為 借:管理費用 5萬, 貸:研發(fā)支出 5萬 3.2022年10月31日期間損益結(jié)轉(zhuǎn),這筆管理費用結(jié)轉(zhuǎn)為借:本年利潤 5萬,貸:管理費用 5萬 4.2022年12月份發(fā)現(xiàn)該筆研發(fā)支出不應(yīng)該轉(zhuǎn)為管理費用,應(yīng)該在2023年待軟件產(chǎn)品驗收后資本化,那在2022年12月份該如何做調(diào)賬處理?在2022年12月是否做2個這樣的分錄完成調(diào)賬處理:(1)借:研發(fā)支出5萬 貸:管理費用 5萬 (2)借:管理費用 5萬,貸:本年利潤5萬
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速問速答你好,你的會計分錄是正確的
2023 01/11 16:09
80306323
2023 01/11 16:43
老師,再幫我看一下附件問題,非常感謝
暖暖老師
2023 01/11 16:49
一正數(shù)一個負數(shù)抵消了
80306323
2023 01/11 17:07
老師,那我是不是只需要做這個會計分錄借:研發(fā)支出5萬 貸:管理費用 5萬就可以了?
對于第二個會計分錄,因為月末會在用友T3中有期間損益結(jié)轉(zhuǎn),系統(tǒng)會自動把管理費用 5萬轉(zhuǎn)為:本年利潤5萬,所以我不用另外做這個分錄的記賬憑證了?
暖暖老師
2023 01/12 08:27
系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的悄不需要再結(jié)轉(zhuǎn)
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