問題已解決

(樸老師別接 老板給我一張差旅費(fèi)的發(fā)票, 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 因?yàn)槔习鍙墓灸眠^錢,都掛了其他應(yīng)收款,我可以這樣入賬嗎?還是先掛應(yīng)付,再對(duì)沖

84785021| 提問時(shí)間:2023 01/11 15:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒有問題,是可以這么操作的。
2023 01/11 15:10
84785021
2023 01/11 15:17
其他應(yīng)收,其他應(yīng)付這兩個(gè)科目里有數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的大小會(huì)有什么影響/風(fēng)險(xiǎn)嗎
東老師
2023 01/11 15:17
是的數(shù)據(jù)太多肯定不太好的
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