問題已解決
因為沒有發(fā)票,付款時掛賬在其他應收款,后來收到發(fā)票忘記沖減了其他應收款,直接掛到了其他應付款,現(xiàn)在可以做借其他應付款,貸其他應收款嗎
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速問速答不可以這樣處理。應該先糾正錯誤,將其他應付款調整回其他應收款,然后根據(jù)實際情況用正確的科目進行沖減。建議仔細檢查并調整賬務,確保會計記錄準確反映經濟業(yè)務。
2024 10/17 16:29
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因為沒有發(fā)票,付款時掛賬在其他應收款,后來收到發(fā)票忘記沖減了其他應收款,直接掛到了其他應付款,現(xiàn)在可以做借其他應付款,貸其他應收款嗎
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