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請(qǐng)問其他應(yīng)付款的余額期末可以為負(fù)數(shù)嗎

m1920_70968| 提問時(shí)間:2023 01/09 16:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,最好還是不要做負(fù)數(shù)的。
2023 01/09 16:27
m1920_70968
2023 01/09 16:29
是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
東老師
2023 01/09 16:29
就是報(bào)表上看著不太好看。
m1920_70968
2023 01/09 16:33
那同一個(gè)往來往來單位,既掛了其他應(yīng)收又掛了其他應(yīng)付,是不是可以合并到一起啊
東老師
2023 01/09 16:33
這個(gè)是不同的業(yè)務(wù)嗎?還是說掛錯(cuò)了科目。
m1920_70968
2023 01/09 16:35
以前遺留下來的,可以既掛其他應(yīng)收,同時(shí)也掛其他應(yīng)付嗎
東老師
2023 01/09 16:37
掛在兩個(gè)科目是沒有問題的。
m1920_70968
2023 01/09 16:40
那我現(xiàn)在收到了一個(gè)往來款項(xiàng),是掛其他應(yīng)收好還是其他應(yīng)付好?
東老師
2023 01/09 16:40
這個(gè)之前發(fā)生過業(yè)務(wù)嗎?這個(gè)是你們的收到的錢嗎?
m1920_70968
2023 01/09 16:41
就是收到的往來款項(xiàng)啊
東老師
2023 01/09 16:42
你們收到的進(jìn)入到其他應(yīng)付款。
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