問題已解決

2022年四月份把研發(fā)支出1000元轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用,4月底做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn),把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)為本年利潤,現(xiàn)在12月份發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出應(yīng)該先放在賬上,等2023年軟件產(chǎn)品驗(yàn)收通過后才能把研發(fā)支出轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),那12月份如何做調(diào)整的分錄

80306323| 提問時間:2023 01/09 11:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 對的 借本年利潤 貸管理費(fèi)用 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
2023 01/09 11:17
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