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郭老師你幫我看一下我的應(yīng)交稅費科目是不是結(jié)轉(zhuǎn)的錯了?期初是上一個會計做的賬,也沒交接,我也不知道這個應(yīng)交稅費科目里面是哪些稅沒交,所以我期初就把這個數(shù)據(jù)放在了未交增值稅里面和10月當月的附加稅里面了,你看一下是不是我的銷項稅和進項稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄錯了還是怎么著,感覺不對,多出來的應(yīng)交稅費怎么處理啊?老師你幫我看一下附表三填的數(shù)據(jù)對不對?

84784982| 提問時間:2022 12/14 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅就沒有結(jié)轉(zhuǎn),你把銷項進項進項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,你看一下余額是不是正確的。
2022 12/14 11:47
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