問題已解決

老師,我們交增值稅,稅盤遞減時,直接沖減了未交增值稅,即:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅,這樣導致:應交稅費—應交增值稅的借方有280元的余額,該怎么調平呢

84785016| 提問時間:2022 11/30 15:42
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
你好!借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金等 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用-辦公費 上面的分錄是稅控盤會計分錄;你把之前的沖銷下
2022 11/30 15:43
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