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沖銷的管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-(-123) 貸:銀行存款-(-123) 要登銀行存款日記賬嗎?

84785036| 提問時(shí)間:2022 11/06 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要 對(duì)方科目管理費(fèi)用 貸方填寫負(fù)數(shù)123
2022 11/06 16:30
84785036
2022 11/06 16:34
可是銀行沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù)啊
郭老師
2022 11/06 16:35
那你貸銀行存款負(fù)數(shù)啥意思 你做這個(gè)是退錢回來了
84785036
2022 11/06 16:35
紅沖時(shí)也要記銀行存款日記賬嗎?
郭老師
2022 11/06 16:35
紅沖你涉及到了銀行存款的科目,肯定需要登記日記賬。
84785036
2022 11/06 16:38
多打的款退回不是要先沖銷之前報(bào)銷完的款嗎?
郭老師
2022 11/06 16:38
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,你說一下可以嗎?
84785036
2022 11/06 16:47
同事報(bào)銷單,打錯(cuò)單子啦,已經(jīng)給報(bào)銷完啦,退回多打的款
郭老師
2022 11/06 18:28
借其它應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用, 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,完整的就是這個(gè)
84785036
2022 11/07 09:45
老師不要先沖銷多打的款嗎?
84785036
2022 11/07 09:47
沖銷多打款,分錄是不是這么做? 借:管理費(fèi)用(紅字) 貸:銀行存款(紅字)
郭老師
2022 11/07 09:48
報(bào)銷不應(yīng)該是這么做嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。然后你紅充了紅沖計(jì)提的,借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后再紅沖你的銀行支付的就行,哪個(gè)在前哪個(gè)在后,無所謂吧。
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