問(wèn)題已解決

老師您好,想請(qǐng)教一下一般納稅人收到退回上月多交的增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/17 16:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 多繳納的時(shí)候 ;借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??
2022 10/17 16:23
84784996
2022 10/17 16:25
那上月結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 還用做相反分錄嗎
meizi老師
2022 10/17 16:28
你好;? ?直接做??借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?
84784996
2022 10/17 16:30
還有上月計(jì)提的附加稅需要紅沖嗎?
meizi老師
2022 10/17 16:33
? ?你退的部分 ;這部分計(jì)提了 附加稅的; 也得紅沖計(jì)提的; 是的??
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