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去年的業(yè)務,去年已經(jīng)做了無票收入,今年對方企業(yè)要求開票,怎么做賬? 小規(guī)模企業(yè),普票
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速問速答借、應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入、負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
借、應收賬款
貸主營業(yè)務收入、應交稅費
2022 07/14 16:35
84784982
2022 07/14 16:55
我找到了上次問的,這個怎么不一樣呀,你是用主營業(yè)務收入,這個說是未分配利潤
郭老師
2022 07/14 16:56
你是匯算清交之前發(fā)生的還是之后的?如果是之前的話,你在匯算清交的時候就得調整
可是現(xiàn)在都過了匯算清繳的時間,你直接坐到當年就可以。
郭老師
2022 07/14 16:56
等你做到主營業(yè)務收入和利潤分配結果都是一樣的,你看一下,如果是以紅沖一樣的金額不影響的。
郭老師
2022 07/14 16:57
一正數(shù)一負數(shù)沒有了。
84784982
2022 07/14 17:50
但是去年的時候是有稅額的,現(xiàn)在開的票是免稅的,這咋搞
郭老師
2022 07/14 17:52
你今年應該開1%的發(fā)票才對。
郭老師
2022 07/14 17:52
你屬于去年的業(yè)務
郭老師
2022 07/14 17:53
你開的發(fā)票的金額是多少?
84784982
2022 07/14 18:06
今年4月新出的普票免稅,專票3個點
郭老師
2022 07/14 18:07
但你就是紅沖這一筆開的發(fā)票,不管其他的。給你帶進數(shù)字去。
84784982
2022 07/15 09:38
那就這樣?那稅不是不平了嘛?去年的時候是1個點的稅,今年開的票是免稅的
郭老師
2022 07/15 09:40
你好,不平?jīng)]有關系的,你的增值稅去年繳納了嗎
那了可以問下,你稅務局那邊能退回來?如果沒有繳納的話,把這個應交稅費結轉到營業(yè)外收入里面去,企業(yè)應交稅費應交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。
84784982
2022 07/15 09:42
那我申報的時候增值稅要做調整嗎,怎么調整呀免稅收入這里
郭老師
2022 07/15 09:44
這個主營業(yè)務收入一正數(shù)一負數(shù)合計,余額填寫到第十欄里面,如果沒有其他的銷售額。
郭老師
2022 07/15 09:44
合計銷售額是最后一個圖片里面的。如果是的話,在第12欄里面填寫。
84784982
2022 07/15 10:03
后面一張圖是記賬系統(tǒng)里面的數(shù)額
郭老師
2022 07/15 10:05
你好,也就是正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額之后的是嗎?就填寫這一個就可以。
84784982
2022 07/15 10:07
您能直接和我說怎么調整嗎
郭老師
2022 07/15 10:11
你好,你現(xiàn)在不是要申報了嗎?第12欄,填寫你的那個銷售額
免稅的稅額用這個銷售額乘以3%
郭老師
2022 07/15 10:11
去填寫減免明細表,最后一行選擇免稅性質,第一列和第三列填寫你的銷售額。
84784982
2022 07/15 12:58
為什么要乘以3%
郭老師
2022 07/15 12:59
你好,你這個不是3%的義務嗎?
84784982
2022 07/15 13:43
不是的呀,專票3個點,普票免稅
郭老師
2022 07/15 13:45
專票免稅,它也是免稅的,稅額是3%必須填寫的。
郭老師
2022 07/15 13:45
你主表,里面的免稅稅額也必須填寫,你不填寫的話就保存不了。
84784982
2022 07/15 15:05
我這次直接先不沖了,下次拿其他補吧,我這個所得稅申報的利潤和我記賬的怎么不一樣呀,然后“彌補以前年度虧損”這個我在計提的時候就要算進去嗎
郭老師
2022 07/15 15:06
可以的,可以彌補虧損的,彌補虧損不需要做賬務處理。
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