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我開票開的是1%稅,報(bào)增值稅報(bào)的是3%最后交稅也是按3%交的,老師怎做憑證

84784960| 提問時(shí)間:2022 07/12 19:20
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),那你申報(bào)有問題, 你是要交稅的分錄還是你確認(rèn)收入的分錄?
2022 07/12 19:21
84784960
2022 07/13 15:43
3月份開的1%的普票己交稅,到4月退回普票紅字沖了,又開了1%的專票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)按3%交的稅,現(xiàn)在帳上的稅款差異怎么記帳
秦楓老師
2022 07/13 18:05
你的第一個(gè)提問跟第二個(gè)提問, 完全不是一回事是啊 第一個(gè)問題 ,開票按照1% , 交稅按照3% ,實(shí)際上你是開錯(cuò)了 ,你的分錄 應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入99 應(yīng)交稅費(fèi) 1 多交的2% 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳稅款2 應(yīng)交稅費(fèi) 1 貸:銀行存款 3
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