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出口退稅申報(bào),期末增值稅留抵稅額1200,免抵退稅額1100,稅局審核后,不給退稅,這部分退稅金額和留抵稅額賬務(wù)怎么處理

160888| 提問時(shí)間:2022 07/12 11:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
 1、計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時(shí):   借:應(yīng)收留抵稅額退稅款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)   2、收到留抵稅額退稅時(shí):   借:銀行存款     貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款
2022 07/12 11:16
160888
2022 07/12 12:04
這個(gè)是可以退稅情況下的賬務(wù)處理,不給退稅的賬務(wù)處理怎么做
樸老師
2022 07/12 12:23
同學(xué)你好 不退稅就轉(zhuǎn)出到成本
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