問題已解決

老師,請(qǐng)問之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 上個(gè)月退回來(lái)了,然后上個(gè)月當(dāng)月又需要交稅,退回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵減附加稅,那么附加稅當(dāng)月不需要交稅,那么會(huì)計(jì)處理怎么做?只用計(jì)提增值稅就可以了 附加稅沒有就不用計(jì)提了吧

84784982| 提問時(shí)間:2022 07/05 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的附加稅,直接不用做。
2022 07/05 16:50
84784982
2022 07/05 16:52
是這個(gè)政策 那么就是說 附加稅可以在計(jì)稅依據(jù)中扣除 當(dāng)期不用繳納附加稅 也就不用做任何賬務(wù)處理對(duì)吧,到下期扣除完之后城要繳納多少再做相應(yīng)的計(jì)提是嗎
郭老師
2022 07/05 16:53
對(duì)的是的是這么做。
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