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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們預(yù)付的房租一年10萬,如果沒有其他的預(yù)付賬款,每個月攤銷房租的時(shí)候,預(yù)付貸方記到應(yīng)付賬款,預(yù)付還是按10萬計(jì)入預(yù)付賬款 ,對嗎
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速問速答同學(xué)你好,預(yù)付房租10萬,有沒有收到相關(guān)發(fā)票?沒有收到發(fā)票計(jì)入預(yù)付賬款,收到發(fā)票計(jì)入待攤費(fèi)用,攤銷時(shí)房租攤銷到? 管理費(fèi)用 房租 下面?
2022 05/25 09:43
84785038
2022 05/25 09:53
老師 我做的手工帳 現(xiàn)在有點(diǎn)迷糊了 預(yù)付的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 貸 銀行存款 攤銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 我的意思是如果我預(yù)付了10萬。這個月攤銷了一萬,在資產(chǎn)負(fù)債表里 預(yù)付賬款 我填10萬 應(yīng)付填1萬?
小黎老師
2022 05/25 10:07
同學(xué)你好,您這樣做的分錄是有點(diǎn)問題的,應(yīng)該經(jīng)過待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷??
? 如果您這樣做 資產(chǎn)負(fù)債表里面就只能填9萬了
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