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老師,現(xiàn)在國家不是要求企業(yè)留抵退稅么,我們公司有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,我也沒有設(shè)別的科目,一直在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)科目,現(xiàn)在要求留抵退稅了,我應(yīng)該怎么做分錄

84784984| 提問時(shí)間:2022 04/29 13:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2022 04/29 13:49
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