問題已解決
老師,請問:6月份,甲公司包括其他業(yè)務在內(nèi)發(fā)生銷項稅額合計為326400元,進項稅轉(zhuǎn)出合計12800元,進項稅合計為119 700元該公司當月應交增值稅計算結(jié)果如下:還有會計分錄如何寫呢?
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速問速答借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 326400 ,應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 12800?貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅119700?? 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 219500
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅??219500? 貸:應交稅費—未交增值稅?219500
2022 04/13 11:04
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