問題已解決
如果2022年1月發(fā)現(xiàn)2021年多計提了工資,2022年怎么沖銷呢?需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?調(diào)整的金額需要調(diào)2021年資產(chǎn)負債表期末數(shù)和利潤表本年數(shù)嗎?2021年報表還未對外報出
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速問速答你好; 是的。 要走以前年度損益調(diào)整去紅沖的。 你工資沒有多發(fā)嘛 》 這樣好判斷科目
2022 03/28 15:18
m2790_6488
2022 03/28 15:21
老師,工資沒有多發(fā),應付職工薪酬科目有余額,用以前年度損益調(diào)整了,那怎么調(diào)報表呢
m2790_6488
2022 03/28 15:22
需要調(diào)整2021年報表期末數(shù)和本年數(shù)嗎?還是只調(diào)2022年報表期初數(shù)和上年數(shù)呢?
meizi老師
2022 03/28 15:33
?你好; 那你就 調(diào)整分錄 :借? 應付職工薪酬-工資貸? ?以前年度損益調(diào)整? ?; 借? ???以前年度損益調(diào)整? ?貸 利潤分配-未分配利潤。 你要注意下 你的 所得稅是否影響了。 調(diào)整22年期初? ?
m2790_6488
2022 03/28 15:38
我分錄跟您說的一樣,就是不知道怎么調(diào)報表,那我21年的資產(chǎn)負債表期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤,這樣勾稽關系是不是不對啊
meizi老師
2022 03/28 15:43
?你好? 。? ? ? ? ?你財務軟件一般是 改不了期初的; 你只能記住這個差異 ;??
m2790_6488
2022 03/28 15:44
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 03/28 15:48
?不客氣的。幫到你就好? ?
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