問題已解決

你好老師,2021年11月29日出口,2022年2月才到稅務(wù)備案,因出口的時(shí)候沒及時(shí)備案,出口的貨物現(xiàn)在可以辦退稅嗎

gwc1118| 提問時(shí)間:2022 03/15 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不可以 可以免稅
2022 03/15 10:08
gwc1118
2022 03/15 10:20
你好老師,因出口備案晚了,問題①:針對(duì)出口免稅的貨物開銷售增值稅普通票據(jù)時(shí),稅率雖然為0稅率,那稅務(wù)會(huì)不會(huì)視同銷售讓按13%交稅。 問題②:針對(duì)出口不退稅的貨物,是不是得按照13%稅率交稅,那對(duì)應(yīng)的出口免稅貨物和不退稅的貨物都開在1張購進(jìn)進(jìn)項(xiàng)票據(jù)上了,稅務(wù)現(xiàn)在讓更正2021年11月銷售,把不退稅貨物銷售報(bào)在2021年11月份,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
樸老師
2022 03/15 10:25
1.你報(bào)關(guān)了可以申請(qǐng)出口免稅試試 2.可以申請(qǐng)免稅也可以視同內(nèi)銷
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