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我公司購買商品,預估材料款90萬(借:存貨 貸:應付賬款-材料款),后來收到fp70萬,同時我公司支付供應商70萬,此時應付賬款-材料款余額為20萬?,F(xiàn)在我公司和供應商簽訂協(xié)議,尾款20萬不用支付了。應付賬款-材料款20萬該如何平賬,該交哪些稅。請老師指導

68070069| 提問時間:2021 12/21 22:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您收到的材料是90萬還是70萬的?
2021 12/21 22:20
68070069
2021 12/22 07:47
合同是90萬
bamboo老師
2021 12/22 07:55
根據(jù)發(fā)票金額入賬就好了 把多暫估的20萬紅字沖銷
68070069
2021 12/22 08:33
這個20萬不用交稅 直接沖銷嗎
bamboo老師
2021 12/22 08:44
這個20萬不用交稅 直接沖銷 是的
68070069
2021 12/22 09:00
要是我們暫估90 收到fp80 支付了70 剩余未支付的20不用負了。這個怎么處理 ?要交什么稅 我們公司經常有這樣的事。
bamboo老師
2021 12/22 09:00
請問貨物收到的是多少?
68070069
2021 12/22 09:07
貨物按合同簽訂的話應該是90 被起訴了 調解協(xié)議寫的尾款不用負了
68070069
2021 12/22 09:07
貨物按合同簽訂的話應該是90 被起訴了 調解協(xié)議寫的尾款不用負了
bamboo老師
2021 12/22 09:08
協(xié)議是90 對方提供的貨物是90還是70?
68070069
2021 12/22 09:09
按90給的貨 我們后來發(fā)現(xiàn)貨質量不行 根本不值
bamboo老師
2021 12/22 09:10
那發(fā)票按照70還是按照90開的?如果按照70開的 沖銷多計提的20就好了
68070069
2021 12/22 09:12
fp按80開的
68070069
2021 12/22 09:12
款付了70
bamboo老師
2021 12/22 09:13
那多開的10 對方不開具紅字發(fā)票的話 差額10計入營業(yè)外收入科目就好了 繳納企業(yè)所得稅
68070069
2021 12/22 09:15
多謝老師耐心指導
bamboo老師
2021 12/22 09:28
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