問題已解決

老師,我們企業(yè)在外地有項目,簡易計稅項目,簡易計稅項目取得勞務(wù)分包普通發(fā)票,在下期開出工程收入發(fā)票預(yù)繳時是可以抵減的,對吧??

84785024| 提問時間:2021 11/26 15:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 這個可以
2021 11/26 15:31
84785024
2021 11/26 15:38
那我取得勞務(wù)發(fā)票時會計分錄借:工程施工 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅抵減 貸:應(yīng)付賬款 開出工程發(fā)票時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 預(yù)繳稅時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅抵減 可以嗎
樸老師
2021 11/26 15:47
同學(xué)你好 是差額納稅的嗎 差額納稅可以
84785024
2021 11/26 16:01
取得勞務(wù)發(fā)票10萬元,開出工程發(fā)票10萬元,同一個項目簡易計稅
樸老師
2021 11/26 16:05
同學(xué)你好 簡易計稅下也可以差額納稅
84785024
2021 11/26 16:07
老師沒懂你這個意思 什么叫差額納稅[捂臉]
84785024
2021 11/26 16:09
我知道是差額,因為本來這個項目是100萬的,我分包勞務(wù)出去了哦
84785024
2021 11/26 16:11
我分包了20萬出去,那就是差額納稅,是這樣子理解嗎?
樸老師
2021 11/26 16:16
同學(xué)你好 就是扣除分包的金額之后按照3%計算繳納
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