問題已解決
老師,這個案例中,劃出方的會計處理應該是下面這樣嗎?:借:固定資產(chǎn)清理 24 萬 累計折舊 6萬 貸:固定資產(chǎn)30萬 借:營業(yè)外支出 24萬 +26/1.13*0.13 萬 貸:固定資產(chǎn)清理 24 萬 應交稅費-應交增值稅(銷項)26/1.13*0.13 萬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是的,你的理解是正確的
2021 11/08 10:45
84784948
2021 11/08 10:59
正確的是:借固定資產(chǎn)清理 24萬 累計折舊 6萬 貸:固定資產(chǎn) 30萬 然后借:營業(yè)外支出26%2b26/1.13*0.13萬 貸:固定資產(chǎn)清理26萬 應交稅費應交增值稅銷項 26/1.13*0.13萬 然后再借:固定資產(chǎn)清理 2萬 貸:營業(yè)外收入 2萬。這才是完整正確的分錄對吧? 那這樣算下來企業(yè)所得稅不是要多30多萬的納稅所得額? 營業(yè)外支出不能扣,營業(yè)萬收入也要記,這樣好像也不對么?
小云老師
2021 11/08 11:01
所得稅只有兩萬啊,你營業(yè)外收入不就兩萬嘛
84784948
2021 11/08 11:05
營業(yè)外支出不需要調(diào)增嗎?這個案例是無償劃轉(zhuǎn)賬面價值24萬的固定資產(chǎn)。
小云老師
2021 11/08 11:08
是要調(diào)增,只是不讓你稅前扣除,你會計上減了又加回來的,相當于不變,不能說是多交了那么多
84784948
2021 11/08 11:12
老是搞糊涂!分錄就是像最后寫的那樣做,然后匯算清繳時再調(diào)增24萬就可以了,是吧?
小云老師
2021 11/08 11:38
是的,你的理解是正確的
閱讀 410