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九月發(fā)現(xiàn)六月份鉤選的發(fā)票跟增值稅報表上不一致,少了四張進(jìn)項未抵扣,九月份怎么處理?
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速問速答你好,補(bǔ)上這四張的進(jìn)項稅處理
2021 10/14 19:04
84785033
2021 10/14 19:06
在增值稅報表哪里體現(xiàn)?
夏天老師
2021 10/14 19:07
你的少四張是指少勾選了4張嗎?
84785033
2021 10/14 19:12
六月份勾統(tǒng)計有六張票,但是六月份的增值稅報表只有兩張,九月份的時候發(fā)現(xiàn)抵扣的時候少了四張,請問這四張還能抵扣,還需要怎么處理?
夏天老師
2021 10/14 19:14
那是你們填的時候把進(jìn)項稅額那里的四張?zhí)畛?了吧,你看下你6月的明細(xì)表
84785033
2021 10/14 19:15
按理是不可能,但是他就是報上去了,我現(xiàn)在想問這四張票的進(jìn)項稅額怎么做處理?
夏天老師
2021 10/14 19:19
你得先知道原因才能處理啊,不然我怎么知道是直接加進(jìn)去還是上次已經(jīng)抵扣過了呢
84785033
2021 10/14 19:20
沒有抵扣,但是電子稅務(wù)局的增值稅申報表上沒有地方填
夏天老師
2021 10/14 19:21
沒有抵扣就再進(jìn)行勾選抵扣啊
84785033
2021 10/14 19:21
但是六月份的時候已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但在電子稅務(wù)局的增值稅報表上面,取數(shù)沒取到確申報成功了,我是現(xiàn)在的時候發(fā)現(xiàn)了,但是不知道這個稅額怎么處理,是還能抵扣,還是不能抵扣了,能抵扣的話,填在哪里?不能抵扣的話,怎么賬務(wù)處理?
夏天老師
2021 10/14 19:24
那你需要去到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報6月份的報表,改成正確的進(jìn)項稅額,然后9月的報表就會出現(xiàn)留抵稅額
84785033
2021 10/14 19:25
這么說能明白嗎?六月份勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅比六月份增值稅報表進(jìn)項稅多了,按理的話是報不上去,可是現(xiàn)在就是報上去了,我想問的是,九月怎么處理?
84785033
2021 10/14 19:26
那稅款不統(tǒng)一怎么辦?
夏天老師
2021 10/14 19:26
我明白你的意思了,但是你還是先需要更改6月份的報表,然后才能處理9月份的
84785033
2021 10/14 19:26
7月和8月的報表都要更正嗎?
夏天老師
2021 10/14 19:27
是的呢,6,7,8的數(shù)字都會要進(jìn)行變更,這樣9月才會有留抵出現(xiàn)
84785033
2021 10/14 19:31
但是他每個月都有稅款,也可以做期末留底嗎?
夏天老師
2021 10/14 19:32
可以啊,這就是你多交的稅款啊,只是前面沒發(fā)現(xiàn)錯誤
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