問(wèn)題已解決

你好老師,九月份開(kāi)具了今年九月份到明年六月份的管理費(fèi)收入發(fā)票,十月該如何做憑證?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/14 09:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 每月收入借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
2022 10/14 09:51
84784985
2022 10/14 09:54
錢(qián)在十月已經(jīng)全部打過(guò)來(lái)了,如果掛預(yù)收賬款該怎么做呢?
易 老師
2022 10/14 10:04
同學(xué)您好,借:銀行存款 ,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)預(yù)收賬款 每月收入借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
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