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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年10月1日,自行建造管理用房屋一棟,購入所需的各種物資100000元,增值稅專用發(fā) 票上注明的增值稅稅額為13000元,全部用于建造工程。另外還領(lǐng)用本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,市場售價為2500元,實際成本為2 000元,相關(guān)進項稅額為260元。計提工程人員工資20000元,計提工程人員的福利費2800元。支付的其他費用并取得增值稅專 用發(fā)票,注明的費用為3755元,增值稅稅額 為337.95元。2020年1月1日自建房屋工程 完工并達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,編制相關(guān)的會計分錄

84785003| 提問時間:2021 10/12 19:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,需要計算做好了給你
2021 10/12 19:46
暖暖老師
2021 10/12 20:39
借工程物資100000 應交稅費進項稅額13000 貸銀行存款113000
暖暖老師
2021 10/12 20:40
借在建工程100000 貸工程物資1000000
暖暖老師
2021 10/12 20:41
借在建工程2325 貸庫存商品2000 應交稅費銷項稅2500*13%=325
暖暖老師
2021 10/12 20:42
借在建工程22800 貸應付職工薪酬-應付工資20000 -應付福利費2800
暖暖老師
2021 10/12 20:42
借在建工程3755 應交稅費進項稅額337.95 貸銀行存款3855+337.95=4192.95
暖暖老師
2021 10/12 20:43
借固定資產(chǎn)100000+2325+22800+3755=128880 貸在建工程128880
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