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我把管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 轉(zhuǎn)到了其他業(yè)務(wù)成本 然后報(bào)表就不平了 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的差不等于凈利潤了 ,借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 現(xiàn)在我要把折舊調(diào)整到其他業(yè)務(wù)成本,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用,我調(diào)的是當(dāng)年的折舊 也需要去動那個(gè)以前年度損益科目嗎

84784981| 提問時(shí)間:2021 10/09 15:29
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
調(diào)整應(yīng)該是,借:其他業(yè)務(wù)成本, 借:管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
2021 10/09 15:30
84784981
2021 10/09 15:35
不對啊 我是要增加其他業(yè)務(wù)成本 減少管理費(fèi)用啊
辜老師
2021 10/09 15:39
是的,管理費(fèi)用的減少要用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
84784981
2021 10/09 16:04
你剛剛那個(gè) 借:其他業(yè)務(wù)成本 借:管理費(fèi)用 是不是寫錯(cuò)了 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用
辜老師
2021 10/09 16:21
借:其他業(yè)務(wù)成本 借:管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù),后面?zhèn)渥⒘斯芾碣M(fèi)用是借方負(fù)數(shù)
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