問題已解決

老師麻煩問一下,我剛?cè)肼氝@家公司,在2023年發(fā)生的宣傳新品的,會議費(fèi)和住宿費(fèi)11136元,沒有入賬發(fā)票日期開的2023年,財務(wù)忘記入賬的我現(xiàn)在在2024年12月份,我就想直接調(diào)增,所得稅全額不扣除,我填到A105000里面(第十七其他)里面調(diào)增可以嗎?這個取得發(fā)票了2023年12月份,只是會計沒做賬,才發(fā)現(xiàn),

康麗波| 提問時間:01/11 06:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,是發(fā)票已經(jīng)入賬,但納稅調(diào)增?
01/11 06:48
康麗波
01/11 06:57
發(fā)票2023年12月的日期,剛發(fā)現(xiàn)會計沒做賬,然后賬做到了2024年12月,就納稅調(diào)增,不會做損益調(diào)整,還得調(diào)以前年度損益調(diào)整填報表。就問問能不能今年匯算清繳的時候填到其他里面,就調(diào)增了
小林老師
01/11 09:42
可以,沒問題的,相當(dāng)于企業(yè)少抵扣了
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