問題已解決

老師,公司一般納稅人,23—24年有1個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工合計(jì)已收款未開票15萬,現(xiàn)在我報(bào)增值稅是不是要加上這筆未開票收入呢,這個(gè)月增值稅我已經(jīng)報(bào)了要不要重報(bào)增值稅

94691778| 提問時(shí)間:01/10 12:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你賬上做了收入沒有?如果你賬上做收入的話,需要去更正。如果沒有的話,就不要管了。
01/10 12:19
94691778
01/10 12:21
我記賬是銀存款15萬,應(yīng)收賬款15萬,
郭老師
01/10 12:24
你好,那你不需要更正增值稅申報(bào)表。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~