當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司一般納稅人,23—24年有1個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工合計(jì)已收款未開票15萬,現(xiàn)在我報(bào)增值稅是不是要加上這筆未開票收入呢,這個(gè)月增值稅我已經(jīng)報(bào)了要不要重報(bào)增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你賬上做了收入沒有?如果你賬上做收入的話,需要去更正。如果沒有的話,就不要管了。
01/10 12:19
94691778
01/10 12:21
我記賬是銀存款15萬,應(yīng)收賬款15萬,
郭老師
01/10 12:24
你好,那你不需要更正增值稅申報(bào)表。
閱讀 41