問(wèn)題已解決

老師,您好,年底期末,預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)可以嗎,需要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整

m386392966| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 18:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你可以填入應(yīng)付賬款正數(shù)
01/02 18:57
m386392966
01/02 19:36
老師,您好,就是小規(guī)模年底季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)損益前,是不是先做分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,然后再期末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬啊,老師
宋生老師
01/02 20:44
您好,是的,就是這樣做了
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