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針對下列第(1)項中審計項目組的做法,判斷出正確的選項: (1)對甲公司內(nèi)部控制有效性形成審計意見時,審計項目組認為應當評價甲公司內(nèi)部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當,如果不完整或不恰當,應當出具否定意見的內(nèi)部控制審計報告。 A. 審計項目組的做法恰當 B. 審計項目組的做法恰當?shù)脑蚴轻槍坠緝?nèi)部控制有效性形成審計意見時,審計項目組不需要確定甲公司內(nèi)部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當 c. 審計項目組做法不恰當?shù)脑蚴瞧髽I(yè)內(nèi)部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計 報告中增加強調(diào)事項段 _ D. 審計項目組的做法不恰當

m479822918| 提問時間:12/12 11:25
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,多年稅務師事務所工作經(jīng)驗,擅長結(jié)合實務案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識,幫助學員順利通過考試。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

選項C和D都正確,選項C更優(yōu)。企業(yè)內(nèi)部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段。

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12/12 11:30
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