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請問老師,去年的賬務往來掛錯了,應該計入預收賬款,但是記到了其他應付款,怎么調賬,跨年了,做分錄是累計十條數(shù)據(jù)10000金額做兩個分錄,借銀行存款-10000,貸方其他應付款-10000,借銀行存款10000,貸方,預收賬款10000還是做一筆分錄,借,預收賬款貸方金額10000,貸方其他應付款貸方負數(shù)10000?

13238824658| 提問時間:03/10 22:07
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
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03/11 07:56
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