問題已解決

老師好,請問前幾個收到的專票被紅沖了,進項稅額已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在只需要做相反的分錄就好了嗎?紅沖的票要打印出來附在相反憑證的后面嗎?報稅時候需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784965| 提問時間:2024 12/28 16:22
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,如果貨物或者服務(wù)等退回了,需要做負數(shù)分錄沖回 借:庫存商品/費用等? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 申報的時候也要填寫轉(zhuǎn)出 紅沖的發(fā)票一般不打印出來附后面,會附退貨單等類似的業(yè)務(wù)上的證明
2024 12/28 16:24
84784965
2024 12/28 16:28
老師進項稅額也做成負數(shù),是不是報稅的時候就不需要進項稅額轉(zhuǎn)出去了?
84784965
2024 12/28 16:29
是服務(wù)終止了,整張發(fā)票紅沖,又開了部分的發(fā)票過來的
高輝老師
2024 12/28 16:30
不是做進項稅額的負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出? 是這個科目 因為負數(shù)的進項發(fā)票是不能勾選的
84784965
2024 12/28 16:33
好的,謝謝老師!再把開過來的發(fā)票正常入賬就好了是吧
高輝老師
2024 12/28 16:53
是這樣的,開過來的發(fā)票知道正常入
84784965
2024 12/28 17:03
謝謝老師
高輝老師
2024 12/28 17:13
不客氣,祝您工作愉快!
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