問題已解決
像這種跨年匯算清繳補(bǔ)計(jì)提所得稅怎么做分錄
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速問速答您好,如果是以前年度的,分錄:
1、借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略)
貸:以前年度損益調(diào)整 100
2、借:以前年度損益調(diào)整 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100
貸:銀行存款 100
2024 12/14 22:10
84785020
2024 12/14 22:17
你好,請問這個(gè)登正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
廖君老師
2024 12/14 22:18
您好,當(dāng)然是正數(shù),正數(shù)才用計(jì)提的,負(fù)就不交稅,沒有分錄
84785020
2024 12/14 22:38
您的這個(gè)利潤分配在借方是屬于虧損還是盈利?
廖君老師
2024 12/14 22:44
您好,這是交所得稅,因?yàn)檎{(diào)增了,所得稅交了,是不是凈利潤少了,
分錄這個(gè)表示虧損(可以這么理解)
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