問(wèn)題已解決

老師,公司出售房產(chǎn),成本40萬(wàn),賣(mài)了60萬(wàn),累計(jì)折舊30萬(wàn),稅費(fèi)8萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/p>

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/13 11:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024 12/13 11:38
劉艷紅老師
2024 12/13 11:38
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
劉艷紅老師
2024 12/13 11:38
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師
2024 12/13 11:38
這個(gè)不要考慮成本的,前面成本已經(jīng)折舊了
84785040
2024 12/13 11:39
固定資產(chǎn)清理是60萬(wàn)嗎?
劉艷紅老師
2024 12/13 11:39
是的,固定資產(chǎn)是60W的
84785040
2024 12/13 14:42
老師可以幫忙看看哪里做錯(cuò)了嗎?做完不知道為什么固定資產(chǎn)清理還有20多萬(wàn)的貸方余額。
84785040
2024 12/13 14:42
借:固定資產(chǎn)清理 45778.46(殘值) 累計(jì)折舊 296220.54 貸:固定資產(chǎn) 341999 借:銀行存款 600000 貸:固定資產(chǎn)清理 520000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 80000 借:固定資產(chǎn)清理 178001 貸:營(yíng)業(yè)外收入 178001
劉艷紅老師
2024 12/13 14:48
固定資產(chǎn) 341999,這個(gè)是什么意思了?
84785040
2024 12/13 14:49
這個(gè)是固定資產(chǎn)的原值
劉艷紅老師
2024 12/13 14:52
我公司以100000元購(gòu)入一輛車(chē),使用年限是5年,殘值率5%,已提折舊費(fèi)用9500元,只剩下5000元的殘值在賬上,請(qǐng)問(wèn)這5000元該如何進(jìn)行處理?假如說(shuō),我把這賣(mài)了,剛好賣(mài)5000元的話。會(huì)計(jì)分錄要如何做? 購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)入賬時(shí): 借:固定資產(chǎn)100000 貸:銀行存款100000 計(jì)折舊時(shí): 借:制造費(fèi)用(XX費(fèi)用)95000 貸:累計(jì)折舊:95000 固定資產(chǎn)清理時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理5000 累計(jì)折舊95000 貸:固定資產(chǎn)100000 固定資產(chǎn)變賣(mài)時(shí): 借:銀行存款5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 其實(shí)應(yīng)該還有稅費(fèi): 借:固定資產(chǎn)清理XXX元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)XXX元 按你所提供的資產(chǎn),如果不考慮稅費(fèi): 固定資產(chǎn)清理余額為0,所以不必再做分錄。 如果固定資產(chǎn)清理科目存在借方余額: 借:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 如果固定資產(chǎn)清理科目存在貸方余額: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入—處置固定資產(chǎn)凈收益
劉艷紅老師
2024 12/13 14:53
你看下這個(gè)案例,就全都會(huì)了
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