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老師 我問一下我9月份收到工程款35萬元, 分錄: 借:銀行存款:35萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入:346534.65 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅):3465.35 現(xiàn)在10月份繳納了增值稅, 這個我怎么做賬?

84784974| 提問時間:2024 12/11 10:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3465.35 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3465.35 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3465.35 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅3465.35 實際交納時, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅3465.35 貸:銀行存款3465.35
2024 12/11 10:43
84784974
2024 12/11 11:01
老師呢我做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的時候能不能直接是: 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸:銀行存款
小菲老師
2024 12/11 11:01
同學(xué),你好 是可以的
84784974
2024 12/11 11:18
謝謝老師
小菲老師
2024 12/11 11:19
不客氣,回答滿意麻煩5星好評, 謝謝!
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