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老師,我問下。我收到銷售紅字發(fā)票,我申報增值稅申報表的時候需要填寫紅字發(fā)票的金額嗎

84785045| 提問時間:2024 12/09 09:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你是開具發(fā)票方?是當(dāng)月同時開具了藍(lán)字與紅字?
2024 12/09 09:38
84785045
2024 12/09 09:38
對,銷售方,沒有??缭铝?/div>
文文老師
2024 12/09 09:41
需要填寫紅字發(fā)票金額,從總銷售額中減去
84785045
2024 12/09 09:44
增值稅申報里面需要填寫是吧
文文老師
2024 12/09 09:47
增值稅申報里面需要填寫
84785045
2024 12/09 09:48
這樣填寫在哪一欄里面
文文老師
2024 12/09 09:52
從總銷售額中減去后填寫
84785045
2024 12/09 09:56
那是直接手動改掉?
文文老師
2024 12/09 09:59
是的,直接手動改掉
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