問(wèn)題已解決
12月收到一張紅字發(fā)票 申報(bào)印花稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)金額需要減去這張紅字發(fā)票金額嗎
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
要減去的
要轉(zhuǎn)出
01/02 15:17
84785040
01/02 15:18
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 那不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額呢
84785040
01/02 15:18
我印花稅是按照發(fā)票申報(bào)的
樸老師
01/02 15:22
這個(gè)印花稅不紅沖的
還是按藍(lán)字發(fā)票來(lái)報(bào)
84785040
01/02 15:28
只紅沖稅額 不紅沖不含稅金額 是嗎
樸老師
01/02 15:33
印花稅不紅沖的
多交就多交了
不退
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