問題已解決
老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負數(shù)發(fā)票,這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,附表二開具的紅字信息表一欄里面。
2023 03/02 15:20
84784958
2023 03/02 15:26
是第20欄這里嗎?
郭老師
2023 03/02 15:28
對的,是的,是這么做的。
84784958
2023 03/02 15:41
金額是填寫負數(shù)嗎老師?
郭老師
2023 03/02 15:48
你好,你填寫復數(shù)看一下能填寫了嗎?這里應該是填寫正數(shù)。
84784958
2023 03/02 15:49
能填負數(shù)
郭老師
2023 03/02 15:52
可是這里不填寫負數(shù)的,填寫正數(shù),需要進項轉(zhuǎn)出,需要交稅的。
郭老師
2023 03/02 15:52
你填寫了應該是保存不了,可以試一下的。
84784958
2023 03/02 16:50
是提示不能填寫負數(shù) 知道了 謝謝老師
郭老師
2023 03/02 16:51
不用客氣,工作愉快。
閱讀 303