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去年開的成本票,已經(jīng)入賬今年紅沖,并重新開票,賬務處理是,借以前年度損益調整,貸應付賬款,那么去年的應付賬款和成本科目,該如何沖銷?
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速問速答沖銷去年應付賬款和成本科目時,應做分錄 “借:應付賬款(紅沖金額),貸:以前年度損益調整(紅沖金額)” 來反向沖銷原來記錄的金額,通過 “以前年度損益調整” 調整去年利潤。
12/06 16:25
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去年開的成本票,已經(jīng)入賬今年紅沖,并重新開票,賬務處理是,借以前年度損益調整,貸應付賬款,那么去年的應付賬款和成本科目,該如何沖銷?
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