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老師,會計要做哪些事?

84784994| 提問時間:2024 12/04 11:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1.記賬,處理賬務(wù),編制報表。 2.計提折舊,核算成本。 3.發(fā)放工資,處理稅金。 4.協(xié)助經(jīng)理編制預(yù)算。
2024 12/04 11:04
84784994
2024 12/04 11:04
老師,年末要做哪些事
小菲老師
2024 12/04 11:05
1、年終盤存 年終盤存是比較重要的一項工作,并且工作量較為龐大,需要花費一定時間來完成,具體包括: ①現(xiàn)金的盤點,要避免有大量的現(xiàn)金在賬上掛著; ②銀行存款實際數(shù)與賬面數(shù)是否一致,是否存在未達(dá)賬項; ③原材料的盤點(大原料、小原料、包裝物),看看賬實是否相符,如果賬實不符還要找原因并寫出結(jié)論報告; ④存貨的盤點,注意存貨的生產(chǎn)日期,是否有即將過期或已經(jīng)過期的存貨,要及時處理; ⑤低值易耗品的盤點; ⑥固定資產(chǎn)的清查,核實固定資產(chǎn)的存放位置、使用情況,以及是否有丟失或者損毀的固定資產(chǎn),要及時找出丟失及損毀的原因。 注意,以上所有盤點資料由財務(wù)監(jiān)盤人和相應(yīng)的實務(wù)保管人簽字確認(rèn)并留存?zhèn)洳椤?2、核對往來賬 主要是與相關(guān)部門核對。例如銷售部門核對應(yīng)收賬款,特別要注意陳欠的客戶,拉出相關(guān)明細(xì)數(shù)據(jù)讓相關(guān)人員及時去催款,避免形成呆賬、壞賬;與采購部門核對應(yīng)付賬款,哪家供應(yīng)商的款需要支付,哪家的有賬期不需要立即支付,要做到心中有數(shù)(應(yīng)收與應(yīng)付款不僅是年底,每月也應(yīng)該做);另外,各部門的備用金和員工個人的借款也要先歸還。 3、檢查當(dāng)年的折舊/攤銷情況 主要看當(dāng)年是否有未計提折舊/攤銷的固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn),如果有及時補提,并計入相關(guān)成本或費用。 4、檢查當(dāng)年賬目 需要認(rèn)真賀歲,看看有沒有記錯或者漏記的,如果有結(jié)賬前及時調(diào)整。 5、檢查各類應(yīng)交稅費的明細(xì)賬 涉及稅務(wù)問題的,需要核對是否有計提錯誤或者少交稅金的情況存在,核算下當(dāng)年的稅負(fù)率是否在正常的范圍內(nèi)。 6、處理費用相關(guān)問題 ①檢查一下已經(jīng)記賬的費用是否全部取得合規(guī)的發(fā)票,如果有發(fā)票未到的情況要及時與相關(guān)人員溝通;②通知公司未報銷人員及時報銷,確保今年發(fā)生的成本費用類計入當(dāng)年賬務(wù)。 7、準(zhǔn)備匯算清繳,統(tǒng)計各項費用的扣除標(biāo)準(zhǔn) 其中,尤其是那些以后年度不能抵扣且超出標(biāo)準(zhǔn)的費用,預(yù)估一下明年匯算清繳時的金額。 8、年終工作總結(jié)與分析報告 在此基礎(chǔ)上,同時還要提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)給其他部門,比如給生產(chǎn)部門提供今年的產(chǎn)量、給營銷部門提供今年的銷售量等等,以便于其他部門能在年底進(jìn)行最后的沖刺。
84784994
2024 12/04 11:09
老師,一般納稅人是 一個季度繳納一次印花稅,如果每個月都發(fā)生印花稅,要不要每個月計提印花稅
小菲老師
2024 12/04 11:10
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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