問題已解決

老師,請(qǐng)問費(fèi)用是年前產(chǎn)生的,但發(fā)票是年后一起開,這個(gè)在做賬務(wù)處理時(shí)怎么做?

84785028| 提問時(shí)間:12/04 10:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)可以先做,比如借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)。銀行存款,然后拿到發(fā)票的時(shí)候直接貼進(jìn)去。
12/04 11:01
84785028
12/04 11:03
老師,我們公司一直由我采購(gòu)供品,這個(gè)我是做到辦公費(fèi)里的,這樣做可以嗎
宋生老師
12/04 11:05
你好,可以的,操作沒問題。
84785028
12/04 11:33
老師,這些零星的費(fèi)用有12月份產(chǎn)生的,暫時(shí)不報(bào)銷,等到1月份再一起報(bào)銷,這樣行嗎?但這些費(fèi)用又是年底產(chǎn)生的,這個(gè)好不好做賬?
宋生老師
12/04 11:34
你好,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84785028
12/04 11:40
老師,有沒有什么辦法不在年底報(bào)銷,在可以做賬務(wù)處理?
宋生老師
12/04 11:41
你好,你要么就違規(guī)操作,直接按發(fā)票的日期來入賬,要么就按正規(guī)的操作,按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬。
84785028
12/04 11:44
老師,按正規(guī)的是不是先把十二月份的費(fèi)用暫估,然后一月份到發(fā)票報(bào)銷是再充暫估,這樣可以嗎
宋生老師
12/04 11:45
你好,是的,這樣子操作沒問題。
84785028
12/04 11:46
老師,先做暫估的分錄需不需要附件?
宋生老師
12/04 11:48
你好暫估的時(shí)候不用
84785028
12/04 11:49
老師,這個(gè)暫估是做到其他應(yīng)收款,還是直接做到當(dāng)期損益?
宋生老師
12/04 11:51
你好,你是暫估什么業(yè)務(wù)?
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