問題已解決
11月開了張發(fā)票,12月紅沖了又開了一張正確的, 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報11月的稅的時候11月開的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎(11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖)?
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速問速答對的,是的,需要這么做的。
2023 12/12 12:31
84784982
2023 12/12 12:36
好的謝謝。
哪12月報稅怎么處理? 12月紅沖的11月那張負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
負(fù)數(shù)發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄
郭老師
2023 12/12 12:38
紅沖在做正確的一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
84784982
2023 12/12 12:44
哪12月也不用管了嗎? 無需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
只有紅沖了不開正確的發(fā)票,申報增值稅才需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2023 12/12 12:47
你好,你單位開出去的還是收到的?
84784982
2023 12/12 12:49
是我們開出去的,對方未認(rèn)證,次月我們紅沖了又開出去了一張正確的
郭老師
2023 12/12 12:51
你不涉及到進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784982
2023 12/12 12:59
什么時候涉及到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
是我們收到的發(fā)票對方紅沖了,我們才進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2023 12/12 13:00
藍(lán)I發(fā)票認(rèn)證了
開紅字信息表的需要
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