問(wèn)題已解決

老師 銷售費(fèi)用為正數(shù) 那借方為銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸方為應(yīng)收賬款正數(shù)可以嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/03 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你那樣做的理由是啥呢?
2024 12/03 10:11
84784979
2024 12/03 10:18
沒(méi)有理由 因?yàn)檫@個(gè)部分會(huì)沖銷應(yīng)收賬款 就問(wèn)對(duì)不對(duì) 如果不對(duì) 需要怎么做呢
家權(quán)老師
2024 12/03 10:20
做賬需要理由的哈,或者業(yè)務(wù)依據(jù),不能無(wú)故做賬的
84784979
2024 12/03 10:21
理由說(shuō)啦 就是要沖銷應(yīng)收啊
家權(quán)老師
2024 12/03 10:23
借:營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失? 不能沖銷售費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款
84784979
2024 12/03 10:28
可以的哦 因?yàn)槲覀兊碾娚绦袠I(yè) 費(fèi)用是需要沖銷應(yīng)收的
家權(quán)老師
2024 12/03 10:32
那個(gè)不能收回的就是計(jì)入壞賬,除非你們是銷售折讓,就可以計(jì)入銷售費(fèi)用-折讓
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