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本月 借:應交稅費-銷項稅8 貸:應交稅費-進項稅3 應交稅費-未交增值稅5 次月 借:應交稅費-未交增值稅5 貸:銀行存款5 老師,增值稅的分錄這么寫可以嗎,本月需要增加一筆通過應交稅費-轉出未交增值稅嗎

84785006| 提問時間:2024 11/30 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是不可以的。 一般納稅人的增值稅,需要先按銷項稅額和進項稅額的差額,結轉到 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 然后從??應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),結轉到?應交稅費—未交增值稅 ,然后再做繳納分錄才是的?
2024 11/30 14:13
84785006
2024 11/30 14:17
為什么需要通過轉出未交增值稅的科目過渡
鄒老師
2024 11/30 14:19
你好,這個就是一般納稅人單位增值稅結轉的要求,個人建議你去做相應的學習
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