問(wèn)題已解決

老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,我把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了,那如果有需要繳納的增值隨,本月我就借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,。下個(gè)月繳納的時(shí)候做,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,,那第二種我本月如果有留底呢,需不需要,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(負(fù)數(shù)),還是干脆這一步就不做 。

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這一步就不用做了。
2021 12/09 09:30
84785018
2021 12/09 09:31
如果有留底就少做兩步,停留在結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),如果沒(méi)有留底,就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后下個(gè)月做繳納分錄。對(duì)吧
郭老師
2021 12/09 09:35
對(duì)的是的,是這么做的。
84785018
2021 12/09 09:40
感謝老師,謝謝
郭老師
2021 12/09 09:42
不是客氣,工作愉快。
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