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印花稅按開票的進(jìn)銷不含稅金額乘以印花稅率計(jì)算交納嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2024 11/26 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的對(duì)的,是這么做的。如果有無票的,也需要算進(jìn)去。
2024 11/26 11:34
84785010
2024 11/26 11:38
只交購進(jìn)的合同,不交銷售的合同,有什么影響嗎?
郭老師
2024 11/26 11:40
你好,少交了稅款的,就這一個(gè)影響。
84785010
2024 11/26 11:43
銷售不做合同,但銷售開票了,也默認(rèn)要交印花稅嗎?
郭老師
2024 11/26 11:43
對(duì)的對(duì)的需要繳納的需要。
84785010
2024 11/26 11:44
好的,謝謝!
郭老師
2024 11/26 11:46
不用客氣,工作愉快
84785010
2024 11/26 12:06
印花稅計(jì)入管理費(fèi)用能稅前扣除嗎?
郭老師
2024 11/26 12:06
你好,做管理費(fèi)用可以稅前扣除,可是你為什么要做管理費(fèi)用準(zhǔn)則里面規(guī)定的是稅金及附加。
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