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老師,你好,請問一下與購貨方簽了合同1萬是不含稅的,現(xiàn)在開具銷售發(fā)票也是開不含稅發(fā)票1萬,請問可以這樣開具嗎、

84784963| 提問時間:2024 11/24 20:15
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 按照不含稅金額開具,稅額按照不含稅金額計算,最后發(fā)票會提現(xiàn)含稅總額。
2024 11/24 20:20
Fenny老師
2024 11/24 20:22
但是你們收錢要收含稅才對吧
84784963
2024 11/24 20:24
按約定合同開票,一萬,收款時收了不含稅1萬,另外補稅費1300元,那這1300元該如何入帳?
Fenny老師
2024 11/24 20:28
就是說對方還是給的含稅價格嗎。 那還是正常的分錄 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300
84784963
2024 11/24 20:30
如果沒有補回稅費,請問應(yīng)該怎樣入帳呢?
Fenny老師
2024 11/24 20:36
如果這個實在收不到,先計入應(yīng)收賬款,對方不認再轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
Fenny老師
2024 11/24 21:44
要記得不要給他專票哈,不然又要抵扣進項,還要稅前扣除,是不行的。
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