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我的報(bào)表增值稅是負(fù)數(shù),沒有做計(jì)提,現(xiàn)在該怎么處理

84784971| 提問時(shí)間:11/21 14:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 賬上沒做貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?都做的收入?
11/21 14:26
84784971
11/21 14:32
我是銀行扣費(fèi),直接做的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
84784971
11/21 14:32
做的有幾個月的都是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在這么處理比較好
樸老師
11/21 14:35
你收入的分錄是咋做的
84784971
11/21 14:37
因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè),收入是單獨(dú)做,沒有把稅費(fèi)做進(jìn)去,是單獨(dú)做了稅的直接扣除
樸老師
11/21 14:39
要做的 你做 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣
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