問題已解決

老師,我10月份申報(bào)的增值稅是這樣的:進(jìn)項(xiàng)稅額35166.06元,銷項(xiàng)是32917.12元,上期沒有留抵稅額,10月應(yīng)交增值稅是-2248.94元,我這個(gè)分錄要怎么寫呢

84785036| 提問時(shí)間:2024 11/21 13:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)你不用交稅的話,其實(shí)可以不用做憑證。按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要做。
2024 11/21 13:46
84785036
2024 11/21 13:49
如果要做的話,我要怎么寫分錄呢,我把我們做的明細(xì)表都打出來了,還付了增值稅及附加的申報(bào)表,如果不做,我的這個(gè)附件還要放在憑證里邊嗎
宋生老師
2024 11/21 13:51
你好要做的話可以借,銷項(xiàng),稅貸,進(jìn)項(xiàng)稅。貸,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
84785036
2024 11/21 13:58
我的待抵扣增值稅是負(fù)數(shù),我做在貸方也用負(fù)數(shù)表示是可以的對(duì)嗎
宋生老師
2024 11/21 14:00
你好,是的,就是這樣子,用負(fù)數(shù)。
84785036
2024 11/21 14:13
喔喔喔好的老師
宋生老師
2024 11/21 14:18
你好,歡迎下次再來探討。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~