問題已解決
我們統(tǒng)一幫員工訂餐,先收了員工錢到公司公戶,月底餐館給出結(jié)算單給公司,公司公對公支付給餐館,請問這前后業(yè)務(wù)該怎么做分錄入賬?
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速問速答收到員工餐費
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款 - 員工餐費
支付餐館費用
借:其他應(yīng)付款 - 員工餐費
貸:銀行存款
2024 11/19 12:31
84784997
2024 11/19 12:44
我司結(jié)算給餐館的錢有時高于或者低于員工打款給公司的錢,這個差額又要怎么處理呢?
樸老師
2024 11/19 12:46
同學(xué)你好
為啥會有差額呢
84784997
2024 11/19 12:51
收多的機率比較少,可能因為員工離職或者一些特殊情況公司沒收到員工打給公司飯錢,產(chǎn)生差額
樸老師
2024 11/19 12:53
同學(xué)你好
計入營業(yè)外
樸老師
2024 11/19 12:53
或者計入福利費也可以
84784997
2024 11/19 12:56
借管理費用/營業(yè)收支出,貸銀行存款。對嗎?
樸老師
2024 11/19 12:58
對的
是這樣做分錄
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